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2013年4月份财政预算执行情况
责任部门: 莲花县政府办公室 生成日期: 2013-06-13 公开方式:
信息索取号: J20000-0601-2013-0040 公开时限: 文件编号:

  一、财政总收入情况

  1-4月份,全县实现财政总收入23133万元,完成年任务的35.4%,比上年同期增长16.8%。分部门征收情况是:国税部门征收5276万元,完成年任务的25.6%,比上年同期下降9.8%;地税部门征收12868万元,完成年任务的40.3%,比上年同期增长25%;财政等部门征收4989万元,完成年任务的38.8%,比上年同期增长35.9% 

  二、一般预算收入情况

  1-4月份,全县实现地方一般预算收入18385万元,完成年任务的38.6%,比上年同期增长24.7%。主要收入项目完成情况是: 

  增值税(25%部分)1251万元,完成年任务的25.1%,比上年同期下降9.5%; 

  营业税6468万元,完成年任务的41%,比上年同期增长44.3%; 

  企业所得税(40%部分)529元,完成年任务的38%,比上年同期增长17.6%; 

  个人所得税(40%部分)134万元,完成年任务的30.1%,比上年同期下降19.8%; 

  资源税2135万元,完成年任务的55.5%,比上年同期下降0.1%; 

  城市维护建设税609万元,完成年任务的46.8%,比上年同期增长11.5%; 

  房产税365万元,完成年任务的66.4%,比上年同期增长7.7%; 

  印花税109万元,完成年任务的37.6%,比上年同期增长3.8%; 

  城镇土地使用税424万元,完成年任务的48.7%,比上年同期增长7.9%; 

  土地增值税221万元,完成年任务的16.9%,比上年同期增长130.2%; 

  车船税52万元,完成年任务的13.3%,比上年同期增长4%; 

  耕地占用税8万元,完成年任务的4.4%,比上年同期增长100%; 

  契税1091万元,完成年任务的31.6%,比上年同期增长19.6%; 

  专项收入622万元,完成年任务的26.1%,比上年同期增长90.8%; 

  行政事业性收费收入2917万元,完成年任务的50.9%,比上年同期增长72.1%; 

  罚没收入845万元,完成年任务的31.1%,比上年同期下降31.9%; 

  国有资源(资产)有偿使用收入495万元,完成年任务的275%,比上年同期增长462.5%; 

  其他收入110万元,完成年任务的5.9%,比上年同期下降65.9% 

  三、乡镇财政收入情况

  1-4月份,各乡镇实现财政总收入17701万元,完成年任务的32.6%,比上年同期增长8.4%;实现地方一般预算收入13193万元,完成成年任务的36.1%,比上年同期增长15.1%。全县5个乡镇财政总收入均达到预算目标序时进度,依次是三板桥乡40%、升坊镇39.3%、良坊镇37.2%、路口镇35.6%、荷塘乡35.4%;全县有10个乡镇地方财政收入达到预算目标序时进度,依次是荷塘乡47.9%、良坊镇40.7%、南岭乡38%、路口镇37.8%、升坊镇37.6%、琴亭镇35.9%、高洲乡35.5%、六市乡35.2%、三板桥乡34.5%、坊楼镇33.6 

  四、财政支出情况

  1-4月份,全县实现一般预算支出31850万元,完成年调整预算的34.3%,比上年同期增长63.3%。主要支出项目情况如下:  

  一般公共服务5403万元,完成年调整预算的34.5%,比上年同期增长112.5%; 

  公共安全1198万元,完成年调整预算的22.5%,比上年同期下降2.8%; 

  教育2159万元,完成年调整预算的15.4%,比上年同期增长26.6%; 

  科学技术209万元,完成年调整预算的30.1%,比上年同期增长2885.7%; 

  文化体育与传媒174万元,完成年调整预算的16.3%,比上年同期下降20.5%; 

  社会保障和就业9926万元,完成年调整预算的52.2%,比上年同期增长17%; 

  医疗卫生5673万元,完成年调整预算的58.2%,比上年同期增长925.9%; 

  节能保护70万元,完成年调整预算的7.2%,比上年同期下降84.7%; 

  城乡社区事务321万元,完成年调整预算的31%,比上年同期下降11.3%; 

  农林水事务2258万元,完成年调整预算的15.3%,比上年同期增长63.6%; 

  交通运输134万元,完成年调整预算的13.9%,比上年同期增长74%; 

  资源勘探电力信息等事务222万元,完成年调整预算的27.2%,比上年同期增长221.7%; 

  商业服务业等事务187万元,完成年调整预算的97.4%,比上年同期1338.5%; 

  国土资源气象等事务172万元,完成年调整预算的18.9%,比上年同期下降18.1% 

  住房保障支出12万元,完成年调整预算的0.9%,比上年同期下降98.2% 

  粮油物质储备管理事务36万元,完成年调整预算的35.6%,比上年同期增长300% 

  其他支出3696万元,完成年调整预算的59.2%,比上年同期下降141.9% 

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